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# 景弘盛 — 采购仓储模块操作特例
## 使用说明
本文件只记录景弘盛与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
标准操作步骤见:`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md`
**脱源说明**:原引用文档已归档。需求调研→[SRC-001](归档索引.md);上线研讨会→[SRC-002](归档索引.md);自动科目配置→[SRC-007](归档索引.md)
## 已实施 MM Scope Item
- **J45** 直接材料采购
- **BNX** 间接采购
- **BMY** 采购委外
- **BMK** 采购退货
- **BJK** 工序委外(生产委外)
- **BMC** 核心库存管理
- **BML** 实物盘点
- **BME** 带交货单的库存转储
- **BMH** 不带交货单的库存转储
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## 采购流程景弘盛特例
### 审批流在 BPM 完成
**与标准的差异**:采购订单审批通过外部 BPM 系统完成,SAP 中直接创建已审批的 PO
**标准步骤参见**`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md §操作步骤`
**来源**:需求调研【归档 SRC-001】 §采购讨论(2026-02-12)
### 不允许超收
**与标准的差异**:景弘盛要求控制收货数量,不允许超收
**标准步骤**:SAP 标准允许一定比例超交
**来源**:需求调研【归档 SRC-001】 §采购讨论(2026-02-12)
### 模具采购费用化
**与标准的差异**:模具采购直接费用化处理,不作为固定资产
**影响**:模具类采购走 BNX(间接采购)而非固定资产采购流程
**来源**:需求调研【归档 SRC-001】 §采购讨论(2026-02-12)
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## 系统切换期采购场景
> 来源:上线研讨会【归档 SRC-002】 §采购切换(2026-04-22)
### 场景一:已建 PO 未收货未收发票
**处理**:整理后在 S4 导入或手工录入,争取5/28前进入 P系统,最晚5/30
### 场景二:已收货未收到发票
**处理**:统计已入库金额,财务新建"应付账款-期初暂估"科目,以总账方式导入
**后续**:收到发票后做总账凭证冲减暂估,再重新做供应商发票
### 场景三:部分收货
**处理**:已收货部分参照场景二,未收货部分参照场景一
### 场景四:已收发票未收货(票到货未到)
**处理**:提前录入 S4,发票金额通过总账放到"在途物资"科目,收货后冲销在途物资重做发票
### 场景五:公司间交易
**处理**:要求把公司间双方交易完结(含收发货和开票)
### 非库存采购
**处理**:费用类采购、固定资产采购等非库存采购及采购退货、外包业务在上线前完成
### 关键时间点
- **5/25前**:采购尽可能收回所有供应商发票(减少暂估)
- **5/25提交**:财务部核查完的期末库存数量
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## 库存管理景弘盛规则
### 期初库存要求
1. 不允许出现负库存
2. 有库存数量的物料,成本金额必须 >= 0
3. 一个物料在一个工厂下只能一个价格
4. 盘点期间保持静态环境,禁止出入库
### 物料编码管理
- 盘点时发现无编码物料,必须上线前增加新编码
- 无编码物料不可进行初始化库存工作
- SAP编码与实物必须对应
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## 自动科目确定映射
> 来源:景弘盛 自动科目确定配置.xlsx 【归档:SRC-007】
### 估值类对应存货科目
| 估值类 | 科目 | 描述 |
|--------|------|------|
| A11(成品) | 1243000001 | 库存商品 |
| A02(半成品) | 1241000001 | 自制半成品 |
| A03(原材料) | 1211000001 | 原材料 |
### 暂估科目
| 交易码 | 科目 | 描述 |
|--------|------|------|
| WRX | 2121000003 | 应付账款-暂估 |
### 委外加工科目
| 交易码 | 科目 | 描述 |
|--------|------|------|
| VBO | 1251000002 | 委托加工物资-材料 |
| BSV | 1251000001 | 委托加工物资-转出 |
| FRL | 1251000003 | 委托加工物资-加工费 |
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