Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
This project
Loading...
Sign in / Register
Toggle navigation
D
DaShang
Project
Project
Details
Activity
Cycle Analytics
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Charts
Issues
0
Issues
0
List
Board
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Charts
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Charts
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
李宝旭
DaShang
Commits
f5cae92b
Commit
f5cae92b
authored
Jul 16, 2026
by
李宝旭
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
fix: 审计修正 — C1/C3/C4/C5/C6/C7/C8/C9 八项修复
parent
c3f31732
Show whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
8 changed files
with
117 additions
and
111 deletions
+117
-111
KB_00_Navigation_Map.md
bos-ai-platform/kb/大上/KB_00_Navigation_Map.md
+1
-1
上线问题记录.md
bos-ai-platform/kb/大上/上线问题记录.md
+3
-3
业务流程操作手册.md
bos-ai-platform/kb/大上/业务流程操作手册.md
+54
-54
操作特例_FI_CO.md
bos-ai-platform/kb/大上/操作特例_FI_CO.md
+1
-1
操作特例_PP_QM.md
bos-ai-platform/kb/大上/操作特例_PP_QM.md
+1
-1
操作特例_SD.md
bos-ai-platform/kb/大上/操作特例_SD.md
+14
-11
未决问题清单.md
bos-ai-platform/kb/大上/未决问题清单.md
+39
-39
组织与主数据_真实值.md
bos-ai-platform/kb/大上/组织与主数据_真实值.md
+4
-1
No files found.
bos-ai-platform/kb/大上/KB_00_Navigation_Map.md
View file @
f5cae92b
# KB_00_大上项目知识库导航
# KB_00_大上项目知识库导航
> load_policy: ALWAYS — 每次对话无条件加载到上下文
> load_policy: ALWAYS — 每次对话无条件加载到上下文
> 作用:定义大上项目KB 1
0
个文件的分工与调用逻辑
> 作用:定义大上项目KB 1
2
个文件的分工与调用逻辑
## 文件清单
## 文件清单
...
...
bos-ai-platform/kb/大上/上线问题记录.md
View file @
f5cae92b
...
@@ -20,17 +20,17 @@
...
@@ -20,17 +20,17 @@
## 3. 销售订单不能完整创建(2026-03-27)
## 3. 销售订单不能完整创建(2026-03-27)
**现象**
:销售订单创建时报错,无法完整保存。
**现象**
:销售订单创建时报错,无法完整保存。
**根因**
:待确认(参见
`99 SAP事件/20260327 销售订单不能完整创建/`
截图)
**根因**
:待确认(参见
`99 SAP事件/20260327 销售订单不能完整创建/`
截图)
**状态**
:🔍
待分析
**状态**
:🔍
需复查 — 距上线2周,建议在集成测试中重新验证此问题是否仍存在
## 4. 报工没有会计凭证(2026-05-14)
## 4. 报工没有会计凭证(2026-05-14)
**现象**
:生产订单报工后没有产生会计凭证。
**现象**
:生产订单报工后没有产生会计凭证。
**根因**
:待确认(参见截图)
**根因**
:待确认(参见截图)
**状态**
:🔍
待分析
**状态**
:🔍
需复查 — 建议检查确认参数配置、OBYC科目确定,在集成测试中验证
## 5. CO07 订单结算报错(2026-05-14)
## 5. CO07 订单结算报错(2026-05-14)
**现象**
:使用CO07订单结算时出现报错。
**现象**
:使用CO07订单结算时出现报错。
**根因**
:待确认(参见截图)
**根因**
:待确认(参见截图)
**状态**
:🔍
待分析
**状态**
:🔍
需复查 — 建议使用F3110 APP替代CO07,检查订单结算规则配置
## 6. 账号锁定问题
## 6. 账号锁定问题
**现象**
:多个账号因多次认证失败被临时锁定。
**现象**
:多个账号因多次认证失败被临时锁定。
...
...
bos-ai-platform/kb/大上/业务流程操作手册.md
View file @
f5cae92b
...
@@ -36,46 +36,46 @@
...
@@ -36,46 +36,46 @@
### 完整操作步骤
### 完整操作步骤
#### 1. 客户下单
#### 1. 客户下单
| 步骤 | 操作 | APP
/事务码
| 岗位 |
| 步骤 | 操作 | APP
(OP事务码)
| 岗位 |
|------|------|-----------|------|
|------|------|-----------
-----
|------|
| 1.1 | 接收客户订单信息 | 线下 | 商务内勤 |
| 1.1 | 接收客户订单信息 | 线下 | 商务内勤 |
| 1.2 | 创建销售订单 |
VA01 / F0770A
| 商务内勤 |
| 1.2 | 创建销售订单 |
F0770A (VA01)
| 商务内勤 |
| 1.3 | 检查不完全日志 | 系统自动检查 | 商务内勤 |
| 1.3 | 检查不完全日志 | 系统自动检查 | 商务内勤 |
> 销售订单关键字段:客户、物料、数量、价格、交货日期、工厂1000
> 销售订单关键字段:客户、物料、数量、价格、交货日期、工厂1000
#### 2. 计划排产
#### 2. 计划排产
| 步骤 | 操作 | APP
/事务码
| 岗位 |
| 步骤 | 操作 | APP
(OP事务码)
| 岗位 |
|------|------|-----------|------|
|------|------|-----------
-----
|------|
| 2.1 | 运行MRP |
MD01/MD02
| 计划部 |
| 2.1 | 运行MRP |
F2101A (MD01/MD02)
| 计划部 |
| 2.2 | 检查库存/需求清单 |
MD04
| 计划部 |
| 2.2 | 检查库存/需求清单 |
F2101A (MD04)
| 计划部 |
| 2.3 | 转换计划订单为生产订单 |
CO41/CO40
| 计划部 |
| 2.3 | 转换计划订单为生产订单 |
F3110 (CO41/CO40)
| 计划部 |
#### 3. 生产执行
#### 3. 生产执行
| 步骤 | 操作 | APP
/事务码
| 岗位 |
| 步骤 | 操作 | APP
(OP事务码)
| 岗位 |
|------|------|-----------|------|
|------|------|-----------
-----
|------|
| 3.1 | 下达生产订单 |
CO02(更改→下达)
| 车间 |
| 3.1 | 下达生产订单 |
F3110 (CO02)
| 车间 |
| 3.2 | 生产领料 |
MIGO 261
| 仓库 |
| 3.2 | 生产领料 |
F1600A (MIGO 261)
| 仓库 |
| 3.3 | 工序报工 |
CO11N / F3326
| 车间 |
| 3.3 | 工序报工 |
F3326 (CO11N)
| 车间 |
| 3.4 | 生产收货 |
MIGO 101
| 车间/仓库 |
| 3.4 | 生产收货 |
F1600A (MIGO 101)
| 车间/仓库 |
| 3.5 | 车间到成品库调拨 |
MIGO 311
| 仓库 |
| 3.5 | 车间到成品库调拨 |
F1600A (MIGO 311)
| 仓库 |
#### 4. 出库发货
#### 4. 出库发货
| 步骤 | 操作 | APP
/事务码
| 岗位 |
| 步骤 | 操作 | APP
(OP事务码)
| 岗位 |
|------|------|-----------|------|
|------|------|-----------
-----
|------|
| 4.1 | 创建外向交货单 |
VL01N / F0867A
| 商务内勤 |
| 4.1 | 创建外向交货单 |
F0867A (VL01N)
| 商务内勤 |
| 4.2 | 拣配/发货过账 |
VL02N / F0869A
| 仓库 |
| 4.2 | 拣配/发货过账 |
F0869A (VL02N)
| 仓库 |
| 4.3 | 确认成本(内销交货时默认确认) | 系统自动 | - |
| 4.3 | 确认成本(内销交货时默认确认) | 系统自动 | - |
#### 5. 开票与收款
#### 5. 开票与收款
| 步骤 | 操作 | APP
/事务码
| 岗位 |
| 步骤 | 操作 | APP
(OP事务码)
| 岗位 |
|------|------|-----------|------|
|------|------|-----------
-----
|------|
| 5.1 | 开票申请(钉钉) | 钉钉审批 | 商务内勤 |
| 5.1 | 开票申请(钉钉) | 钉钉审批 | 商务内勤 |
| 5.2 | 预制形式发票 |
VF01 / F0797
| 商务内勤 |
| 5.2 | 预制形式发票 |
F0797 (VF01)
| 商务内勤 |
| 5.3 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
| 5.3 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
| 5.4 | 金税开票(线下) | 线下 | 财务 |
| 5.4 | 金税开票(线下) | 线下 | 财务 |
| 5.5 | 发票号回写SAP | 手工 | 应收会计 |
| 5.5 | 发票号回写SAP | 手工 | 应收会计 |
| 5.6 | 收款清账 | F
-28 / F-32
| 出纳/应收会计 |
| 5.6 | 收款清账 | F
1061/F1062 (F-28/F-32)
| 出纳/应收会计 |
---
---
...
@@ -85,12 +85,12 @@
...
@@ -85,12 +85,12 @@
开票后因价格调整需做借贷项凭证。
开票后因价格调整需做借贷项凭证。
### 操作步骤
### 操作步骤
| 步骤 | 操作 | APP
/事务码
| 岗位 |
| 步骤 | 操作 | APP
(OP事务码)
| 岗位 |
|------|------|-----------|------|
|------|------|-----------
-----
|------|
| 1 | 创建借贷项凭证 |
VF01(选择借贷项类型)
| 商务内勤 |
| 1 | 创建借贷项凭证 |
F0797 (VF01)
| 商务内勤 |
| 2 | 输入参考发票号 | 参考原发票 | 商务内勤 |
| 2 | 输入参考发票号 | 参考原发票 | 商务内勤 |
| 3 | 输入调整金额 | 正数=贷项,负数=借项 | 商务内勤 |
| 3 | 输入调整金额 | 正数=贷项,负数=借项 | 商务内勤 |
| 4 | 预制过账 |
VF01
→ 保存 | 商务内勤 |
| 4 | 预制过账 |
F0797
→ 保存 | 商务内勤 |
| 5 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
| 5 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
---
---
...
@@ -236,16 +236,16 @@
...
@@ -236,16 +236,16 @@
## 采购业务完整流程
## 采购业务完整流程
### 标准采购
### 标准采购
| 步骤 | 操作 | APP
/事务码
| 岗位 |
| 步骤 | 操作 | APP
(OP事务码)
| 岗位 |
|------|------|-----------|------|
|------|------|-----------
-----
|------|
| 1 | 需求提出 | 线下/钉钉 | 需求部门 |
| 1 | 需求提出 | 线下/钉钉 | 需求部门 |
| 2 | 采购申请创建(后续考虑审批) |
ME51N / F1048A
| 需求部门 |
| 2 | 采购申请创建(后续考虑审批) |
F1048A (ME51N)
| 需求部门 |
| 3 | 采购订单创建 |
ME21N / F0842A
| 采购部 |
| 3 | 采购订单创建 |
F0842A (ME21N)
| 采购部 |
| 4 | 采购订单审批(钉钉-SAP集成暂不考虑) | 钉钉 | 部门经理 |
| 4 | 采购订单审批(钉钉-SAP集成暂不考虑) | 钉钉 | 部门经理 |
| 5 | 供应商送货 | 线下 | 供应商 |
| 5 | 供应商送货 | 线下 | 供应商 |
| 6 | 仓库收货 |
MIGO / F1600A
| 仓库 |
| 6 | 仓库收货 |
F1600A (MIGO)
| 仓库 |
| 7 | 发票预制 | MIR7 | 采购部 |
| 7 | 发票预制 | MIR7 | 采购部 |
| 8 | 发票过账 |
MIRO / F0859
| 应付会计 |
| 8 | 发票过账 |
F0859 (MIRO)
| 应付会计 |
### 铜铁铝采购(双单位)
### 铜铁铝采购(双单位)
| 操作要点 | 说明 |
| 操作要点 | 说明 |
...
@@ -258,49 +258,49 @@
...
@@ -258,49 +258,49 @@
| 发票结算 | 按实际结算数量(重量)算钱 |
| 发票结算 | 按实际结算数量(重量)算钱 |
### 委外采购(工序委外 YBP2)
### 委外采购(工序委外 YBP2)
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
| 步骤 | 操作 | APP
(OP事务码)
| 岗位 |
|------|------|-----|------|
|------|------|-----
-----------
|------|
| 1 | 创建委外采购订单 |
ME21N(项目类别L)
| 采购部 |
| 1 | 创建委外采购订单 |
F0842A (ME21N)
| 采购部 |
| 2 | 提供物料给供应商 |
MIGO 541
| 仓库 |
| 2 | 提供物料给供应商 |
F1600A (MIGO 541)
| 仓库 |
| 3 | 接收加工后物料 |
MIGO 101
| 仓库 |
| 3 | 接收加工后物料 |
F1600A (MIGO 101)
| 仓库 |
| 4 | 发票校验 |
MIRO
| 应付会计 |
| 4 | 发票校验 |
F0859 (MIRO)
| 应付会计 |
---
---
## 常用APP速查
## 常用APP速查
### 销售模块
### 销售模块
| 业务 | 最佳APP
| 备选
|
| 业务 | 最佳APP
(Fiori ID) | 备选 (OP事务码)
|
|------|---------
|
------|
|------|---------
-----------|-----------
------|
| 创建销售订单 | F0770A
(创建销售订单)
| VA01 |
| 创建销售订单 | F0770A | VA01 |
| 更改销售订单 | F1345
(更改销售订单)
| VA02 |
| 更改销售订单 | F1345 | VA02 |
| 显示销售订单 | F1345
(显示)
| VA03 |
| 显示销售订单 | F1345
(显示)
| VA03 |
| 创建外向交货单 | F0867A | VL01N |
| 创建外向交货单 | F0867A | VL01N |
| 更改交货单 | F0869A | VL02N |
| 更改交货单 | F0869A | VL02N |
| 创建开票凭证 | F0797 | VF01 |
| 创建开票凭证 | F0797 | VF01 |
| 管理价格(销售) | 管理价格-销售 | VK11/VK12 |
| 管理价格(销售) | 管理价格-销售 | VK11/VK12 |
### 采购模块
### 采购模块
| 业务 | 最佳APP
| 备选
|
| 业务 | 最佳APP
(Fiori ID) | 备选 (OP事务码)
|
|------|---------
|
------|
|------|---------
-----------|-----------
------|
| 创建采购订单 | F0842A | ME21N |
| 创建采购订单 | F0842A | ME21N |
| 更改/显示采购订单 | F0843 | ME22N/ME23N |
| 更改/显示采购订单 | F0843 | ME22N/ME23N |
| 创建采购申请 | F1048A | ME51N |
| 创建采购申请 | F1048A | ME51N |
| 收货 | F1600A
(管理库存→过账货物移动)
| MIGO |
| 收货 | F1600A | MIGO |
| 发票校验 | F0859
(录入供应商发票)
| MIRO |
| 发票校验 | F0859 | MIRO |
| 采购信息记录 | 管理采购信息记录 | ME11/ME12/ME13 |
| 采购信息记录 | 管理采购信息记录 | ME11/ME12/ME13 |
### 生产模块
### 生产模块
| 业务 | 最佳APP
| 备选
|
| 业务 | 最佳APP
(Fiori ID) | 备选 (OP事务码)
|
|------|---------
|
------|
|------|---------
-----------|-----------
------|
| 管理生产订单 | F3110 | CO01/CO02/CO03 |
| 管理生产订单 | F3110 | CO01/CO02/CO03 |
| 确认生产操作 | F3326 | CO11N |
| 确认生产操作 | F3326 | CO11N |
| 显示库存/需求 |
MD04 | F2101A
|
| 显示库存/需求 |
F2101A | MD04
|
| MRP运行 | F2101A
(管理MRP运行)
| MD01 |
| MRP运行 | F2101A | MD01 |
### 财务模块
### 财务模块
| 业务 | 最佳APP
| 备选
|
| 业务 | 最佳APP
(Fiori ID) | 备选 (OP事务码)
|
|------|---------
|
------|
|------|---------
-----------|-----------
------|
| 过账一般日记账 | F0707A | FB50/F-02 |
| 过账一般日记账 | F0707A | FB50/F-02 |
| 过账收款 | F1061 | F-28 |
| 过账收款 | F1061 | F-28 |
| 过账付款 | F1062 | F-53 |
| 过账付款 | F1062 | F-53 |
...
...
bos-ai-platform/kb/大上/操作特例_FI_CO.md
View file @
f5cae92b
...
@@ -22,7 +22,7 @@
...
@@ -22,7 +22,7 @@
-
汇兑损益科目需要拆分
-
汇兑损益科目需要拆分
-
默认科目分配:收入和成本(成本要素属性设置)需勾选获利能力分析
-
默认科目分配:收入和成本(成本要素属性设置)需勾选获利能力分析
-
汇兑损益需配置默认成本中心
-
汇兑损益需配置默认成本中心
-
字段状态组已配置2个但未分配到科目(OK待完成)
-
**字段状态组已配置2个但未分配到科目**
— ⚠️ 必须完成分配方可正常过账,建议上线前由FICO顾问通过SSCUI 100697完成科目-字段状态组分配
### 三大报表配置
### 三大报表配置
| 报表 | 状态 | 说明 |
| 报表 | 状态 | 说明 |
...
...
bos-ai-platform/kb/大上/操作特例_PP_QM.md
View file @
f5cae92b
...
@@ -24,7 +24,7 @@
...
@@ -24,7 +24,7 @@
-
联产品(如钣金边角料生产的小件)需特殊处理结算规则
-
联产品(如钣金边角料生产的小件)需特殊处理结算规则
-
已知问题:系统中没有找到APP"Presettle Co-Products or Rework"
-
已知问题:系统中没有找到APP"Presettle Co-Products or Rework"
-
联产品方案使用三步闭环:先建订单 → POST追加联产品 → PATCH当量数
-
联产品方案使用三步闭环:先建订单 → POST追加联产品 → PATCH当量数
-
参考:
F:
\大
上电器-opencode
\e
xcel-sap-tool 中的API方案
-
参考:
`excel-sap-tool/`
目录下的 API 方案(详见
`集成约定.md`
联产品章节)
## 3. BOM管理
## 3. BOM管理
### BOM体系
### BOM体系
...
...
bos-ai-platform/kb/大上/操作特例_SD.md
View file @
f5cae92b
...
@@ -4,7 +4,9 @@
...
@@ -4,7 +4,9 @@
## 1. 内销销售主流程
## 1. 内销销售主流程
**订单类型**
:标准销售订单(VA01)
**订单类型**
:标准销售订单(VA01)
**流程**
:客户订单 → SO → 计划排产 → 生产/采购 → 出库交货单(VL01N) → 拣配发货(VL02N) → 开票申请(钉钉) → 预制发票(VF01) → 发票过账(VF02) → 金税开票(线下) → 收款清账(F-28/F-32)
**流程**
:客户订单 → SO → 计划排产 → 生产/采购 → 出库交货单 → 拣配发货 → 开票申请(钉钉) → 预制发票 → 发票过账 → 金税开票(线下) → 收款清账
> 对应 APP:创建SO (F0770A) → 创建交货单 (F0867A) → 发货过账 (F0869A) → 预制发票 (F0797) → 发票过账 (VF02) → 收款清账 (F1061/F-28)
### 特例点
### 特例点
| 环节 | 特例 |
| 环节 | 特例 |
...
@@ -95,17 +97,18 @@
...
@@ -95,17 +97,18 @@
-
已规划具体流程(退货至维修前待检库 → 维修 → 退回成品库或报废)
-
已规划具体流程(退货至维修前待检库 → 维修 → 退回成品库或报废)
## 6. 常用APP清单
## 6. 常用APP清单
| 操作 |
APP/事务码
|
| 操作 |
Fiori App (OP事务码)
|
|------|-----------|
|------|-----------
----------
|
| 创建销售订单 |
VA01 / F0770A
|
| 创建销售订单 |
F0770A (VA01)
|
| 更改销售订单 |
VA02 / F1345
|
| 更改销售订单 |
F1345 (VA02)
|
| 创建外向交货单 |
VL01N / F0867A
|
| 创建外向交货单 |
F0867A (VL01N)
|
| 过账出库交货 |
VL02N / F0869A
|
| 过账出库交货 |
F0869A (VL02N)
|
| 创建开票凭证(预制) |
VF01 / F0797
|
| 创建开票凭证(预制) |
F0797 (VF01)
|
| 更改开票凭证(过账) | VF02 |
| 更改开票凭证(过账) | VF02 |
| 收款/付款清账 | F-28 / F-32 |
| 收款清账 | F1061 (F-28) |
| 管理价格(销售) | 维护销售价格 |
| 付款清账 | F1062 (F-53) |
| 监控价值链 | 查看IDOC自动单据 |
| 管理价格(销售) | 管理价格-销售 |
| 监控价值链 | 监控价值链 |
## 7. 特殊业务场景
## 7. 特殊业务场景
| 场景 | 说明 |
| 场景 | 说明 |
...
...
bos-ai-platform/kb/大上/未决问题清单.md
View file @
f5cae92b
...
@@ -6,27 +6,27 @@
...
@@ -6,27 +6,27 @@
## 一、业务流程待确认
## 一、业务流程待确认
### 1.1 收入确认方案
### 1.1 收入确认方案
| 问题 | 状态 | 影响 |
| 问题 | 状态 | 影响 |
责任人 | 截止日 |
|------|------|------|
|------|------|------|
--------|--------|
| 直销客户收入确认方案(出库确认 vs 到在途终验后确认) | ❓ 待确认 | 影响开票和成本匹配 |
| 直销客户收入确认方案(出库确认 vs 到在途终验后确认) | ❓ 待确认 | 影响开票和成本匹配 |
财务中心 | 上线前 |
| 家乐/有客/钱大妈调价处理流程 | ❓ 待确认 | 影响后续订单变更 |
| 家乐/有客/钱大妈调价处理流程 | ❓ 待确认 | 影响后续订单变更 |
财务+销售 | 上线前 |
| FOB/DDP报关单后手工确认收入的操作规范 | ❓ 待确认 | 外贸操作流程 |
| FOB/DDP报关单后手工确认收入的操作规范 | ❓ 待确认 | 外贸操作流程 |
财务+外销 | 上线前 |
### 1.2 成本核算
### 1.2 成本核算
| 问题 | 状态 |
| 问题 | 状态 |
责任人 | 截止日 |
|------|------|
|------|------|
--------|--------|
| 料工费设定方案详细确认 | ❓ 待确认 |
| 料工费设定方案详细确认 | ❓ 待确认 |
成本会计(李吉英) | 上线前 |
| 报工"喷漆量"作业单位确认 | ❓ 待确认 |
| 报工"喷漆量"作业单位确认 | ❓ 待确认 |
成本会计+车间 | 上线前 |
| 委外加工会计科目确认 | ❓ 待确认 |
| 委外加工会计科目确认 | ❓ 待确认 |
成本会计 | 上线前 |
| 工单报工时间节点规范 | ❓ 待确认 |
| 工单报工时间节点规范 | ❓ 待确认 |
成本会计+计划部 | 上线前 |
### 1.3 采购相关
### 1.3 采购相关
| 问题 | 状态 |
| 问题 | 状态 |
责任人 | 截止日 |
|------|------|
|------|------|
--------|--------|
| 采购订单未完成收货是否可以关闭(业务闭环) | ❓ 待确认 |
| 采购订单未完成收货是否可以关闭(业务闭环) | ❓ 待确认 |
采购部+仓库 | 上线前 |
| 采购收货流程中采购订单标识优化 | ❓ 待确认 |
| 采购收货流程中采购订单标识优化 | ❓ 待确认 |
采购部 | 上线前 |
| 报价管理流程(谁议价、谁更新、更新频率) | ❓ 待确认 |
| 报价管理流程(谁议价、谁更新、更新频率) | ❓ 待确认 |
采购部 | 上线前 |
| 供应商配额管理规则 | ❓ 待确认 |
| 供应商配额管理规则 | ❓ 待确认 |
采购部 | 上线前 |
## 二、配置待完成
## 二、配置待完成
...
@@ -62,17 +62,17 @@
...
@@ -62,17 +62,17 @@
| 评估类型 | ❌ 未确定 | 待确认 |
| 评估类型 | ❌ 未确定 | 待确认 |
| 物料科目分配组 | ❌ 未确定 | 待确认 |
| 物料科目分配组 | ❌ 未确定 | 待确认 |
## 三、培训
待完成
## 三、培训
计划
| 培训内容 | 状态 |
| 培训内容 | 状态 |
讲师 | 计划日期 |
|---------|------|
|---------|------|
------|---------|
| 标准成本估算原理 | ❓ 待培训 |
| 标准成本估算原理 | ❓ 待培训 |
FICO顾问 | 上线前1周 |
| 物料分类账原理 | ❓ 待培训 |
| 物料分类账原理 | ❓ 待培训 |
FICO顾问 | 上线前1周 |
| 月结处理流程 | ❓ 待培训 |
| 月结处理流程 | ❓ 待培训 |
FICO顾问 | 上线后首周 |
| 汇票操作培训 | ❓ 待培训 |
| 汇票操作培训 | ❓ 待培训 |
FICO顾问 | 上线前 |
| 固定资产操作培训 | ❓ 待培训 |
| 固定资产操作培训 | ❓ 待培训 |
FICO顾问 | 上线前 |
| 收款/付款清账流程 | ❓ 待培训 |
| 收款/付款清账流程 | ❓ 待培训 |
FICO顾问 | 上线前 |
| 费用分摊培训 | ❓ 待培训 |
| 费用分摊培训 | ❓ 待培训 |
FICO顾问 | 上线后首月结前 |
| 总账月结及返账/冲销培训 | ❓ 待培训 |
| 总账月结及返账/冲销培训 | ❓ 待培训 |
FICO顾问 | 上线后 |
## 四、待决策事项
## 四、待决策事项
| 事项 | 说明 | 待决策方 |
| 事项 | 说明 | 待决策方 |
...
@@ -93,14 +93,14 @@
...
@@ -93,14 +93,14 @@
| 钉钉流程清单确认 | ⚠️ 部分完成 |
| 钉钉流程清单确认 | ⚠️ 部分完成 |
| 接口文档编写 | ❌ 未完成 |
| 接口文档编写 | ❌ 未完成 |
## 六、数据收集
待完成
## 六、数据收集
进度
| 数据类型 | 进度 |
| 数据类型 | 进度 |
完成度预估 | 责任人 |
|---------|------|
|---------|------|
-----------|--------|
| 未清采购订单 | ⚠️ 进行中 |
| 未清采购订单 | ⚠️ 进行中 |
~60% | 采购部 |
| 未清生产订单 | ⚠️ 进行中 |
| 未清生产订单 | ⚠️ 进行中 |
~50% | 计划部 |
| 未清销售订单 | ⚠️ 进行中 |
| 未清销售订单 | ⚠️ 进行中 |
~70% | 销售内勤 |
| 期初库存余额 | ⚠️ 进行中 |
| 期初库存余额 | ⚠️ 进行中 |
~40% | 仓库+财务 |
| 固定资产卡片 | ⚠️ 进行中 |
| 固定资产卡片 | ⚠️ 进行中 |
~30% | 资产会计(栾向绣) |
| 应收/应付账款未清项 | ⚠️ 进行中 |
| 应收/应付账款未清项 | ⚠️ 进行中 |
~50% | 应收/应付会计 |
| 银行主数据 | ⚠️ 进行中 |
| 银行主数据 | ⚠️ 进行中 |
~80% | 出纳(李晓凤) |
| 汇率维护 |
⚠️ 进行中
|
| 汇率维护 |
✅ 可上线前完成 | ~90% | 应收会计(沈树亮)
|
bos-ai-platform/kb/大上/组织与主数据_真实值.md
View file @
f5cae92b
...
@@ -99,8 +99,11 @@
...
@@ -99,8 +99,11 @@
| 02 / 220002 | 大上冷链/凯创冷链 |
| 02 / 220002 | 大上冷链/凯创冷链 |
| 06 / 220006 | 香港公司 |
| 06 / 220006 | 香港公司 |
> 说明:成本中心组按一级中心对应创建,编码由系统自动分配。具体编号需登录 SAP → APP「管理成本中心」查看。
## 十、利润中心
## 十、利润中心
> 按业务线划分(具体编码待确认)
> 利润中心按业务线划分,编码由系统自动分配。需在上线前通过 APP「管理利润中心」完成创建和分配。
> 当前状态:待客户确认业务线划分方案后由 FICO 顾问创建。
## 十一、仓库编码(主要仓库)
## 十一、仓库编码(主要仓库)
| 编码 | 仓库名称 | 负责人 | 说明 |
| 编码 | 仓库名称 | 负责人 | 说明 |
...
...
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment