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# KB_BP_采购到付款
> 用途:回答供应商主数据、信息记录、各类采购、退货、预付款、付款申请类问题
> 主来源:蓝图 V3.0 SUB-002~011(SAP-HXWJ-BP-*);单据类型/移动类型细节见 KB_ORG_单据与移动类型
> 阶段标注:【通用】【鸿星阶段】【艾尼阶段】
---
## 1. 场景索引【鸿星阶段】
| 编号 | 场景 | 要点 |
|------|------|------|
| SUB-002 | 供应商主数据维护 | 见 KB_MD §5 |
| SUB-003 | 信息记录维护 | 采购价格来源 |
| SUB-004 | 标准采购流程 | MRP→PR→PO→收货→质检→发票→付款 |
| SUB-005 | 标准采购退换货 | 退货 PO 勾"退货项目" |
| SUB-006 | 固定资产采购 | 科目分配类别 A + 资产卡片 |
| SUB-007 | 费用性采购 | 无物料主数据,K-成本中心 |
| SUB-008 | 订单委外采购 | L 转包、541/542/543 |
| SUB-009 | 免费采购 | PO 行勾"免费" |
| SUB-010 | 采购预付款 | 强制预付款+比例 |
| SUB-011 | 采购付款申请 | 批量创建付款申请 |
## 2. 标准采购流程(SUB-004)
1. **计划员**:计划 MRP 运行 → 按结果生成采购申请;
2. **采购员**:PR 转 PO(创建采购订单),价格由**采购信息记录带出,不允许手工修改**
3. **采购领导**:钉钉审批 PO(供应商/物料/数量/价格)——**⚠️ 钉钉→SAP 审批回推接口状态=开发中**(见 KB_INT §1,状态=待定);
4. **库管员**:过账货物移动,按实际到货入库(101);
5. **质检部**:流程检验批-工作清单做来料检并记录结果;**检验结果和视频等文件上传文档服务器,将文件链接填入检验批信息**(开发项);
6. **应付会计**:供应商发票清单发票过账形成应付款;付款清账。
## 3. 采购退货/换货(SUB-005)
- 开票后退货:用**退货采购订单**,行项目注意勾选**"退货项目"**;仓库按 PO 信息退货出库(线下实物 + SAP 过账货物移动)。
- 换货 = 先退货、再建普通采购订单补货。
- 尾接正常发票过账与付款清账。
⚠️ 盘点操作手册示例中出现 "Z008 Return PO" 单据类型——与 V4.1 定义的退货类 Z005 不一致(见 AGENTS.md 存疑清单),以 Z005 为准。
## 4. 固定资产采购(SUB-006)
1. 需求部门线下发起请购并审批,汇总给行政(**艾尼模具类固资采购无需汇总行政**);
2. 财务在**管理固定资产**中按申请创建资产卡片;
3. 总经办创建采购申请:科目分配类别 **A**
4. 采购员转 PO:科目分配类别"A 资产",填物料组+资产卡片号;
5. 需预付时:管理供应商预付款请求建预付款申请;
6. 实物验收后采购部收货确认(过账货物移动);发票过账、付款清账同标准流程。
## 5. 费用性采购(SUB-007)
- 适用:不做库存管理的低值物料及工序委外,**不创建物料主数据**
- 流程:需求部门创建采购申请 → 采购订单选费用类型,行项目科目分配 **K 成本中心**,输入短文本、采购单位、物料组、成本中心 → 到货对比确认后过账货物移动 → 发票过账/付款。
- 对应 PR 类型 Z001 / PO 类型 Z001(号段见 KB_ORG_单据与移动类型 §1.1)。
## 6. 订单委外采购(SUB-008)
1. 需求部门:MRP 运行出 PR 或手动建 PR(MRP 的免审批,手动的走钉钉审批);行项目类别 **L 转包**,维护委外 BOM 用料和数量;
2. 采购员转 PO:价格为**委外加工费**;PO 上传合同附件;
3. 仓管员:**转包主控室**发料给供应商(委外 BOM 设损耗率);特殊情况未下 PO 时可先调拨至供应商库存再补建委外采购单;
4. 补料:移动类型 **541**;成品收货同时按实际用料扣料(543);未耗完材料调回原仓 **542**
5. 来料检同标准流程;尾接发票过账与付款清账。
- 委外物料必须维护生产版本(可不带工艺路线),见 KB_MD §6.2。
## 7. 免费采购(SUB-009)
PO 行勾选**"免费"** → 更改入库交货按实物数量收货 → 后接来料检验流程。(对应 UAT 免费销售/免费采购场景)
## 8. 采购预付款(SUB-010)
PO 上选择**"强制预付款"**并填写预付比例和到期日期 → 在**监控采购订单预付款**中根据 PO 创建预付款申请。
## 9. 采购付款申请(SUB-011)
采购员在**创建付款申请**中按供应商或时间维度筛选应付发票,支持基于供应商批量创建;填写付款策略的付款方式与合作伙伴银行类型 → 审批后转出纳执行付款及清账。
## 10. 应付款相关财务场景
应付账款确认(SUB-036)/付款清账(SUB-037)详见 KB_BP_财务。
## 11. 外围系统衔接
- 审批流:钉钉宜搭(PR 手动需求、PO 审批等)。
- 【艾尼阶段】聚水潭 OMS 与 SAP 的采购相关接口以接口清单为准(见 KB_INT)。
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